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136****5841 发表于:2026/5/25 20:44:00

2025年6月出口的,当时在增值税日常申报时报了免税收入,今年才发现,这笔出口的货,没有购进票,应该要视同内销征税,请问这个按内销征税,我是应该要在去年的6月去改增值税报表呢,还是就在今年的4月的增值税报表中补交呢?\r\n

问题分类:出口退税类 阅读量:10

大白菜老师 回答于:2026/5/26 17:15:00

如果改以前的报表 运作比较大 要逐月更正 且可能要当月补税及滞纳金 我给你的建议是5月开红票冲销后重新开有税率的发票 这样好一些 当然第一种方式才是合规的